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計上

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期をまたいだ「仕入」の「返品」について

個人事業主です。
前期の「仕入」で二重に計上してしまっていた金額があるのを、当期に気づきました。
当期に「返品」したと捉え、二重計上分をシンプルに
≪事業主借/仕入≫
で処理して構わないでしょうか?
「事業主借」はたまたま個人用のクレジットカードで決済したからです。

税理士の回答

年分が違うので、できません。修正申告、あるいは2020年分は4月15日までの申告なので訂正申告をしてください。

本投稿は、2021年04月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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