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インボイスの特例について納付額がゼロ円になりそうなのですが、ありえるのでしょうか。

お世話になっております。
小さい法人を経営しており免税事業者です。
インボイスでの納付額の質問をさせて下さい。
宜しくお願い致します。

インボイス登録の申請はしており10月から
課税事業者となる予定になっております。
20パーセントの特例に該当すると思っております。

下記の場合の原則課税の20パーセントを納付するという事と
思っていれば良いのでしょうか。

原則課税 納付消費税 =売上の消費税 – 経費の消費税
簡易課税 納付消費税 =売上の消費税 × みなし仕入率50パーセント

弊社は機械を購入し減価償却費を経費としています。
減価償却費を経費として計上すると
恥ずかしながら売上より経費の方が多くなり、
納付消費税はゼロ円になるのですが、ありえますか。
それともインボイスの特例では減価償却費は
経費として認めてもらえないのでしょうか。

教えて下さい。何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

20%特例は、売上に対する消費税の20%を消費税として申告・納付することです。。

ご回答ありがとうございました。
了解いたしました。すみません。

本投稿は、2023年07月29日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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