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固定資産売却について

8月に固定資産を売却することになりました。
今年3月末時点の簿価で売却するという連絡があったのですが
8月末時点の簿価との差額について、どのように処理すればよいのでしょうか。
営業外収益でしょうか。特別利益でしょうか。

税理士の回答

法人という前提で回答します。
おそらく4~8月の減価償却費を月割りで計上しているため、3月末の簿価に対して8月末の簿価が低くなっているのだと思いますが、その場合は売却価格(3月末の簿価)-8月末の簿価は特別利益の固定資産売却益に計上します。

本投稿は、2021年08月19日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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