[計上]前期の売上修正の仕方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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前期の売上修正の仕方

法人です。前期に6100売上のところ、会計入力を誤って7000で申告していました。
今期雑損失/売掛金900で修正しようと思うのですが、課税仕入れにしてよろしいでしょうか?
不課税仕入れにしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

前期の売上が6,100が正しく、7,000と入力したのが誤りならば、正しい処理は前期の更正の請求です。間違いではあることを承知の上、今期直したいというのでしたら、900は、課税売上の返品や値引きとして処理したらどうでしょうか。

本投稿は、2022年11月10日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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