前期分の二重計上(非課税仕入)の訂正について
前期分の非課税仕入100万円ほどを誤って二重計上してしまいました。
法人税は均等割り納付を行っています。
代表は問題なければ逆仕訳で取消せないかとのことなのですが
処理として大丈夫でしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
修正申告をしていただくのが本来あるべき方法と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
代表にはそのように伝え、相談してみます。
本投稿は、2023年05月19日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。