法人税と消費税の更正の請求について
前提 税抜経理です。
実際はこの金額ではないのですが未払経費110,000円が過少でした。
①いまいちやり方が分からないのですが、税務上は遡って直し、会計上は遡れないので気づいた事業年度で直すという考えであってますか?
②間違えた前期の事業年度の別表4を100,000円減算、別表5を110,000円減算、消費税10,000円加算であってますか?
③当期に気づいたので
経費100,000 未払金110,000
仮払消費税10,000
の仕訳であってますか?
前期は消費税が還付です。仮払消費税が増えれば「未収還付消費税」が増えると思うのですが、「仮払消費税10,000」とすると当期の仮払分に含まれてしまいますがいいのでしょうか?「未収還付税金10,000」では間違いですか?
⑤当期に別表4を100,000円加算、別表5を110,000円加算、当期中に還付がされたら10,000円減算であってますか?
税理士の回答
①いまいちやり方が分からないのですが、税務上は遡って直し、会計上は遡れないので気づいた事業年度で直すという考えであってますか?
いいえ消費税額のみ差額を租税公課などで追加だけです。
他はしない。
②間違えた前期の事業年度の別表4を100,000円減算、別表5を110,000円減算、消費税10,000円加算であってますか?
間違っています。
4表
減算100,000円
加算110,000円
5表
未払い消費税▲10,000円
です。
③当期に気づいたので
経費100,000 未払金110,000
仮払消費税10,000
の仕訳であってますか?
上記は
現金預金10,000円雑収入10,000円
です。
前期は消費税が還付です。仮払消費税が増えれば「未収還付消費税」が増えると思うのですが、「仮払消費税10,000」とすると当期の仮払分に含まれてしまいますがいいのでしょうか?「未収還付税金10,000」では間違いですか?
上記記載
⑤当期に別表4を100,000円加算、別表5を110,000円加算、当期中に還付がされたら10,000円減算であってますか?
当期は
4表10,000円減算
5表未払い消費税+10,000円
です。
煩わしいことは考えない。
仕訳も余分なことは考えない。
本投稿は、2026年01月19日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







