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交通費の請求について


お世話になります。
交通費を派遣先へ請求しています。

業務全般→外税
通勤費→固定金額(非課税)

としています。非課税で請求した通勤費は、下請けとしては、どういった処理が正しいでしょうか?内税処理でも問題ないでしょうか?

非課税と内税にした場合、元請下請と何か問題が発生しますでしょうか?

どうぞよろしくご教授ください。

税理士の回答

業務全般→外税
通勤費→固定金額(非課税)

非課税ではありません。消費税は入っています。


としています。非課税で請求した通勤費は、下請けとしては、どういった処理が正しいでしょうか?内税処理でも問題ないでしょうか?

問題はないが、割り戻しで、外税のほうが、見やすいです。
割り戻し=300円交通費は、300*100/110=273円+27円とする。

非課税と内税にした場合、元請下請と何か問題が発生しますでしょうか?

非課税はあり得ません。

ご回答くださりありがとうございます。
通勤費は課税対象外だと思っています。間違いでしょうか?自社従業員に対してではなく、請求分になるので非課税はあり得ないんでしょうか?

通勤費は課税対象外だと思っています。間違いでしょうか?自社従業員に対してではなく、請求分になるので非課税はあり得ないんでしょうか?
所得税法上、規定の範囲内では、非課税ですが、
消費税法上は、課税取引です。
間違わないようにお願いします。
消費税法に非課税の規定はない。
よろしくご理解ください。

所得税法と消費税法での違いがあるんですね。ありがとうございます。

本投稿は、2023年11月04日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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